職位描述
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崗位職責:
1. 參與內(nèi)部審計制度及配套辦法和細則、審計計劃的制定工作;
2. 根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計項目的工作方案,并組織實施;
3. 規(guī)范實施具體審計項目,認真開展調(diào)查、取證工作,編制審計工作底稿,根據(jù)確鑿的材料和證據(jù)得出審計結(jié)論,編制審計報告;
4. 制發(fā)整改通知并監(jiān)督整改落實;
5. 監(jiān)督和指導(dǎo)所投資企業(yè)開展內(nèi)部審計工作;
6. 制定具體措施不斷優(yōu)化審計流程,完善審計質(zhì)量控制;
7. 以風險為導(dǎo)向,實施各類專項審計監(jiān)督工作;
8、實施對集團的內(nèi)部控制體系的評估和監(jiān)督工作;
9、實施投資項目后評價管理監(jiān)督工作;
10. 整理審計資料和文件,建立審計檔案;
11. 對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;
12. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)落實各項工作;
13. 協(xié)助組織各類集團審計人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓;積極參加各類業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓,認真總結(jié)審計工作經(jīng)驗,主動提高崗位勝任能力;
14. 落實對外聘審計中介機構(gòu)從事內(nèi)部審計工作相關(guān)事項管理工作,確保公正性和獨立性;
15. 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
任職要求:
1. 掌握內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)范、工作流程、公司及下屬企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程相關(guān)知識;
2. 了解文娛、商業(yè)、住宿、餐飲、出行、服務(wù)、內(nèi)容行業(yè)及首旅相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及的政策,包括法律、制度和條文等;
3. 了解集團發(fā)展規(guī)劃,集團及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、特點以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外先進市場實踐和發(fā)展趨勢;
4. 掌握審計、內(nèi)部控制、風險管理方法論和工具,如法律、法規(guī)和方針政策、審計方案制定、搜集取證、審計分析、調(diào)查取證、風險分析等,能夠熟練運用于重大審計問題和舞弊線索發(fā)現(xiàn);
5. 對企業(yè)經(jīng)營管理具有深刻理解,熟悉常見的內(nèi)控風險、舞弊風險;
6. 熟練掌握計算機操作技能,能運用網(wǎng)絡(luò)和辦公系統(tǒng)、軟件從事相關(guān)工作;
7. 具有較強的公文寫作能力、語言表達能力及報告撰寫能力。
1. 參與內(nèi)部審計制度及配套辦法和細則、審計計劃的制定工作;
2. 根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計項目的工作方案,并組織實施;
3. 規(guī)范實施具體審計項目,認真開展調(diào)查、取證工作,編制審計工作底稿,根據(jù)確鑿的材料和證據(jù)得出審計結(jié)論,編制審計報告;
4. 制發(fā)整改通知并監(jiān)督整改落實;
5. 監(jiān)督和指導(dǎo)所投資企業(yè)開展內(nèi)部審計工作;
6. 制定具體措施不斷優(yōu)化審計流程,完善審計質(zhì)量控制;
7. 以風險為導(dǎo)向,實施各類專項審計監(jiān)督工作;
8、實施對集團的內(nèi)部控制體系的評估和監(jiān)督工作;
9、實施投資項目后評價管理監(jiān)督工作;
10. 整理審計資料和文件,建立審計檔案;
11. 對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;
12. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)落實各項工作;
13. 協(xié)助組織各類集團審計人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓;積極參加各類業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓,認真總結(jié)審計工作經(jīng)驗,主動提高崗位勝任能力;
14. 落實對外聘審計中介機構(gòu)從事內(nèi)部審計工作相關(guān)事項管理工作,確保公正性和獨立性;
15. 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
任職要求:
1. 掌握內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)范、工作流程、公司及下屬企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程相關(guān)知識;
2. 了解文娛、商業(yè)、住宿、餐飲、出行、服務(wù)、內(nèi)容行業(yè)及首旅相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及的政策,包括法律、制度和條文等;
3. 了解集團發(fā)展規(guī)劃,集團及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、特點以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外先進市場實踐和發(fā)展趨勢;
4. 掌握審計、內(nèi)部控制、風險管理方法論和工具,如法律、法規(guī)和方針政策、審計方案制定、搜集取證、審計分析、調(diào)查取證、風險分析等,能夠熟練運用于重大審計問題和舞弊線索發(fā)現(xiàn);
5. 對企業(yè)經(jīng)營管理具有深刻理解,熟悉常見的內(nèi)控風險、舞弊風險;
6. 熟練掌握計算機操作技能,能運用網(wǎng)絡(luò)和辦公系統(tǒng)、軟件從事相關(guān)工作;
7. 具有較強的公文寫作能力、語言表達能力及報告撰寫能力。
工作地點
地址:哈爾濱南崗區(qū)土橋Plus文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園
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